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上個月收到預付款,預繳2%的增值稅20萬,這個月開票了,然后又收到了預付款10萬,又進行了預繳,這個月申報納稅的時候,本期實際可以抵減的稅額是多少?附表四期初余額應該怎么填?

84784993| 提問時間:2021 06/15 08:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 上個月和這個月,所屬期都是5月份的嗎 是的話 本期發(fā)生額20加10/.09*2%
2021 06/15 08:17
84784993
2021 06/15 08:22
三月份預收1330萬預繳2%24萬,但是沒開票,五月份預收540萬預繳2%10萬,五月份開了第一次1330萬的票,現(xiàn)在申報五月份的增值稅,附表四應該怎么填?
郭老師
2021 06/15 08:25
你好 三月份預繳就沒有填寫嗎 去稅務局修改吧 三月份附表四填寫本期發(fā)生額2 五月份填寫本期發(fā)生額2 期初自動出來2
84784993
2021 06/15 08:28
去稅局改了三月份的報表,
郭老師
2021 06/15 08:30
期初不需要填寫 自動出來的 五月份申報填寫本期發(fā)生額2
84784993
2021 06/15 08:53
申報好了,等待導入是什么意思?
郭老師
2021 06/15 08:58
你好,是不是你沒有點扣款?
84784993
2021 06/15 08:58
扣款是預約扣款,我點擊了今天預約扣款
84784993
2021 06/15 09:00
印花稅是這么繳納的?申報表里面沒有顯示扣款的地方。
郭老師
2021 06/15 09:05
那你看一下,今天能扣了款吧。
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