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員工開的報(bào)銷發(fā)票是專票,但是發(fā)票金額比他報(bào)銷金額多,請問這個(gè)應(yīng)該穩(wěn)定做賬呢?比如她開的專票是1200,但是只報(bào)1000.專票的進(jìn)賬稅怎么入賬呢?

84785021| 提問時(shí)間:2021 06/08 20:05
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借 管理費(fèi)用 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款等 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021 06/08 20:05
84785021
2021 06/08 20:16
那管理費(fèi)用入賬多少呢?
84785021
2021 06/08 20:17
比如專票是1200,稅額72.支付了1000
84785021
2021 06/08 20:19
借管理費(fèi)用1128 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額72 貸銀行存款1000 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出200嗎,那這個(gè)也不對?????
bamboo老師
2021 06/08 20:19
借 管理費(fèi)用1000-(72-12)=940 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額72 貸 銀行存款等1000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出72*200/1200=12
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