問題已解決

我想請教一下,假如我們這個月進項票開了10萬 銷項票開了20萬 那是不是要交增值稅 11504 元

84785001| 提問時間:2021 06/08 18:29
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好你這個有留底稅額嗎,銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出-進項稅額加計抵減10%/15%
2021 06/08 18:30
84785001
2021 06/08 18:36
留底稅額 是什么意思
84785001
2021 06/08 18:40
進項稅額轉(zhuǎn)出-進項稅額加計抵減10%/15%
maize老師
2021 06/08 18:46
就是上個多進項稅額沒有抵減完的,進項稅額轉(zhuǎn)出是不得抵扣,加計抵減是 七、自2019年4月1日至2021年12月31日,允許生產(chǎn)、生活性服務業(yè)納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計10%,抵減應納稅額(以下稱加計抵減政策)。  ?。ㄒ唬┍竟嫠Q生產(chǎn)、生活性服務業(yè)納稅人,是指提供郵政服務、電信服務、現(xiàn)代服務、生活服務(以下稱四項服務)取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。四項服務的具體范圍按照《銷售服務、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)注釋》(財稅〔2016〕36號印發(fā))執(zhí)行。 ?生活服務可以加計抵減15%
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