問題已解決
老師你好,我想咨詢下,我去年有一筆應(yīng)付職工薪酬的帳,發(fā)放的時候貸方做錯成了其他業(yè)務(wù)收入了,我這筆怎么調(diào)呀,原分錄借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他業(yè)務(wù)收入(本來要沖其他應(yīng)收款的)
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速問速答同學(xué)你好
貸其他業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
貸其他應(yīng)收款
2021 06/08 17:36
84784965
2021 06/08 17:38
但是這是去年的帳了,影響利潤嗎?
樸老師
2021 06/08 17:45
你們是什么會計準(zhǔn)則呢
84784965
2021 06/08 17:47
小企業(yè)會計準(zhǔn)則
樸老師
2021 06/08 17:53
那就這樣做賬的哦
84784965
2021 06/08 18:03
那如果是會計準(zhǔn)則呢?
樸老師
2021 06/08 18:10
那就要用以前年度損益調(diào)整來做了
84784965
2021 06/08 18:12
為什么呀?小企業(yè)會計準(zhǔn)則不涉及到損益嗎?
樸老師
2021 06/08 18:17
小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有這個科目
84784965
2021 06/08 18:18
明白了,謝謝老師
樸老師
2021 06/08 18:18
滿意請給五星好評,謝謝
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