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5月份紅沖了一份四月的發(fā)票,申報增值稅的時候,銷項發(fā)票直接導入(包含了紅沖的發(fā)票),開具其他發(fā)票欄要不要再次填寫紅沖的發(fā)票了?

84784947| 提問時間:2021 06/08 13:03
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
銷項發(fā)票直接導入(包含了紅沖的發(fā)票) 你這個包括是減掉紅字吧,這個等于你開票系統(tǒng)那個月度統(tǒng)計表實際銷售額嗎,是等于不再填寫,
2021 06/08 13:11
84784947
2021 06/08 13:37
月度統(tǒng)計表實際銷項稅額等于導入的銷項稅額,這樣的話不用填了吧?
maize老師
2021 06/08 13:40
是的,這個就不需要再填寫了那是減掉了
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