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: 宏興公司為商業(yè)企業(yè),增值稅一般納稅人,2019年12月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)2019年12月1日,宏興公司銷售一批商品給四海工廠,商品售價為200000元,增值稅銷項稅額為26000元。宏興公司于銷售當日收到四海工廠開出的不帶息銀行承兌匯票一張,票面金額226000元,期限90天。 (2)2019年12月2日,宏興公司銷售一批商品給金鑫商貿(mào),商品含稅售價為100000元,未收到款項。 (3)2019年12月3日,宏興公司購入甲商品一批,發(fā)票賬單等結(jié)算憑證已到,增值稅專用發(fā)票注明的商品價款為120000元,增值稅進項稅額15600元。甲商品尚在運輸途中,宏興公司開出支票支付貨款及增值稅。 (4)2019年12月5日,宏興公司用支票支付采購甲商品的裝卸費3000元。 (5)2019年12月5日,甲商品運達企業(yè),驗收合格入庫。

84785038| 提問時間:2021 06/06 14:34
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,請問這個具體咨詢什么問題
2021 06/06 14:50
84785038
2021 06/06 15:25
根據(jù)資料,編制宏興公司2019年12月份的所有會計分錄。會計分錄需手寫在A4紙上
冉老師
2021 06/06 17:27
1、借應(yīng)收票據(jù)226000 貸主營業(yè)務(wù)收入200000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅26000 2、借應(yīng)收賬款100000 貸主營業(yè)務(wù)收入100000/(1+13%) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅100000/(1+13%)*13% 3、借在途物資120000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅15600 貸應(yīng)付票據(jù)120000+15600 4、借在途物資3000 貸應(yīng)付票據(jù)3000 5、借原材料120000+3000 貸在途物資120000+3000
84785038
2021 06/06 17:34
根據(jù)資料,編制宏興公司2019年12月份的所有會計分錄
冉老師
2021 06/06 17:38
你好,學員,可能是新題目,老師看不到圖片,因為學員較多,平臺考慮,麻煩你重新提問比較好,以便為你更好的解答,感謝
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