問題已解決

這題說進(jìn)項稅已于當(dāng)年抵扣,已經(jīng)抵扣為什么不在貸方?jīng)_減進(jìn)項

84785039| 提問時間:2021 06/05 15:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
不管抵扣沒有進(jìn)項都不做調(diào)整 抵扣了 需要安13%銷項 如果09年之前的按3%開發(fā)票2%交增值稅
2021 06/05 15:32
84785039
2021 06/05 17:07
那銷售退貨為什么又要沖減呢?不是一個道理嗎
郭老師
2021 06/05 17:08
銷售退貨是這個業(yè)務(wù)沒有發(fā)生,也就是你的業(yè)務(wù)不成立,他這個處置固定資產(chǎn)是銷售給另外一個人,不是退回去。
84785039
2021 06/05 17:29
那比如說我購入商品,后來又退回給供應(yīng)商,這個進(jìn)項要沖減嗎
郭老師
2021 06/05 17:30
你好,需要的,對方還得給你開負(fù)數(shù)發(fā)票。
84785039
2021 06/05 17:46
那這樣要那個都已經(jīng)抵扣啦不需要我有點不明白咧
郭老師
2021 06/05 17:47
你好,他是銷售出去,不是退回去怎么是一個性質(zhì)。
郭老師
2021 06/05 17:47
從a公司買來的固定資產(chǎn)自己使用了好幾年之后,又銷售給B公司。
84785039
2021 06/05 19:11
哦明白了,那還有什么情況需要沖減稅費的
郭老師
2021 06/05 19:12
稅沒有 折舊需要處理的
84785039
2021 06/05 20:48
折舊?不明白
郭老師
2021 06/05 21:03
借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn)
84785039
2021 06/05 21:07
不是哈,我想問的是需要沖減進(jìn)項稅的還有什么情況
郭老師
2021 06/05 21:22
退貨 發(fā)票開錯了 這兩種情況開負(fù)數(shù)發(fā)票 沖減進(jìn)項
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