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盤盈現(xiàn)金500,財務會計:借:庫存現(xiàn)金500 貸:待處理財產(chǎn)損益500 少付:借:待處理財產(chǎn)損益500 貸:其他應付款 500 預算會計:借:資金結(jié)存500 貸:其他收入500.老師說付給別人款時預算會計不做分錄。那這個錢付出去了,預算會計帳中資金結(jié)存和收入都增加了500 怎么解釋

84784970| 提問時間:2021 06/01 18:22
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,不需要做預算會計, 往來款沒有對應的與預算會計科目的
2021 06/01 18:23
84784970
2021 06/01 18:28
那實際這個款少付給別人了,已經(jīng)付出去了,但預算會計賬中資金結(jié)存還多了500,與實際業(yè)務不符啊
紫藤老師
2021 06/01 18:29
往來款沒有對應的與預算會計科目的
84784970
2021 06/01 18:29
謝謝老師,還是不明白
84784970
2021 06/01 18:30
應該把預算會計前面做的分錄沖紅啊
紫藤老師
2021 06/01 18:31
財務會計的現(xiàn)金和銀行存款,不一定和資金結(jié)存對的上
84784970
2021 06/01 18:31
預算會計什么時候做?什么時候不做?
紫藤老師
2021 06/01 18:31
除了往來款,折舊的,其他都做
84784970
2021 06/01 18:34
涉及貨幣資金增減要做,收付實現(xiàn)制要做,這樣理解對嗎
紫藤老師
2021 06/01 18:34
涉及貨幣資金增減要做,收付實現(xiàn)制要做
84784970
2021 06/01 18:36
謝謝老師
紫藤老師
2021 06/01 18:37
不客氣,如果對解答滿意可以五星好評哦??
84784970
2021 06/01 18:39
好的老師
84784970
2021 06/01 18:41
老師,資金結(jié)存和庫存現(xiàn)金、銀行存款不相等嗎?什么情況下不等
84784970
2021 06/01 18:44
五星好評在哪里
紫藤老師
2021 06/02 09:00
資金結(jié)存和庫存現(xiàn)金、銀行存款不一定相等,你結(jié)束問題,然后平價
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