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實(shí)務(wù)
問題已解決
我想問下,沖減所得稅費(fèi)用怎么寫分錄,為啥軟件做賬,要在借方寫負(fù)數(shù)!
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速問速答借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
因?yàn)檫x一類的費(fèi)用類的科目,這些發(fā)生額在借方,如果在貸方的話,它容易出現(xiàn)科目余額表和你的利潤(rùn)表對(duì)不起來。
2021 06/01 16:07
84785021
2021 06/01 16:09
是所有的費(fèi)用科目都需要用負(fù)數(shù)表示嗎?
84785021
2021 06/01 16:11
企業(yè)所得稅退稅怎么做分錄呢,?
郭老師
2021 06/01 16:12
你好,成本費(fèi)用的都是這么做,比如主營(yíng)業(yè)務(wù)成本期間費(fèi)用稅金及附加所得稅費(fèi)用營(yíng)業(yè)外支出。
郭老師
2021 06/01 16:12
當(dāng)年退當(dāng)年的嗎?還是跨年的。
84785021
2021 06/01 16:13
有一筆是退當(dāng)年的,有一筆是跨年
84785021
2021 06/01 16:14
從預(yù)計(jì)企業(yè)所得稅,到實(shí)際繳納,還有以后得做賬,能分別幫忙說下嗎?實(shí)際繳納之后做賬,之后做賬還有需要注意的嗎?
郭老師
2021 06/01 16:14
當(dāng)年的借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),借應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),貸銀行存款負(fù)數(shù)。
郭老師
2021 06/01 16:15
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸,利潤(rùn)分配。
84785021
2021 06/01 16:15
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸,利潤(rùn)分配。這次是跨年的嗎?
84785021
2021 06/01 16:16
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸,利潤(rùn)分配。這個(gè)跨年的數(shù)比如是200,您可以幫忙寫下嗎?應(yīng)交稅費(fèi)用負(fù)數(shù)嗎?
84785021
2021 06/01 16:17
為啥跨年退的需要這樣做呢。五月份的都按照當(dāng)年的做賬了,需要下月沖掉在重做嗎?有什么影響呢!
84785021
2021 06/01 16:21
在嗎,老師!
郭老師
2021 06/01 16:22
跨年損益類科目應(yīng)利潤(rùn)分配代替
都是正數(shù)
你寫的那個(gè)分錄金額200
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