問題已解決

老師,我想問一下,就是我3月份,工資多發(fā)了99元,我做分錄的話,把這個錢放在其他應(yīng)收款里面。發(fā)4月份的工資的時候,我想用少發(fā)放的形式抵扣掉。我這個要怎么做會計分錄?

84784955| 提問時間:2021 06/01 09:32
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
你好,貸方做其他應(yīng)收款就可以了
2021 06/01 09:40
84784955
2021 06/01 09:48
比如說我3月份月的工資本來要發(fā)2000,結(jié)果我給發(fā)3000:會計分錄 應(yīng)發(fā)3月工資3000? ? ? ? ?應(yīng)發(fā)工資 ?3000 計提的時候 ? ? ? ?發(fā)放2000 多發(fā)放工資1000 ? ? ? ? ?代扣公積金。 240 ? ? ? ? ? 發(fā)放工資2760 ? ? ? ? ??
84784955
2021 06/01 09:50
我4月份的工資2000是這樣子做的分錄: 應(yīng)發(fā)2000的時候,我是按在2000來做會計分錄。計提的時候,我就按照1000
84784955
2021 06/01 09:53
老師,您把你也看一下,我這樣子做對不?
佟老師
2021 06/01 10:52
你好,你是計提和應(yīng)發(fā)都是300嗎?
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