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老師,預(yù)收賬款的應(yīng)交稅費(未開發(fā)票),在增值稅申報表里怎么填?

84784998| 提問時間:2021 06/01 09:14
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 沒有確認(rèn)收入嗎
2021 06/01 09:16
84784998
2021 06/01 09:25
沒有,老師,達(dá)不到確認(rèn)收入的條件
樸老師
2021 06/01 09:34
那就在不征稅收入里面填寫
84784998
2021 06/01 10:07
申報主表哪里有不征稅收入?
樸老師
2021 06/01 10:17
附表里面有 預(yù)收的沒交稅可以直接不報
84784998
2021 06/01 10:23
沒弄明白,比如物業(yè)公司收一年的物業(yè)費,但只能按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)當(dāng)月的收入? ,那么預(yù)收全年就要交增值稅,即使不開票,借:銀行存款? 貸:預(yù)收賬款? ?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,那么這個稅填增值稅申報表哪里進行計算交納?
樸老師
2021 06/01 10:34
那就按照服務(wù)收入填寫全年收入金額 匯算清繳的時候所得稅收入要和增值稅收入一致的
84784998
2021 06/01 10:42
不對吧,都沒有確認(rèn)收入,增值稅主表怎么填收入?只是多了増值稅
樸老師
2021 06/01 10:51
填寫在未開票收入那里
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