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老師好,請問期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益

84785046| 提問時間:2021 05/31 16:51
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,一般情況下,平時不需要調(diào)匯,等年底再調(diào)匯處理。
2021 05/31 18:50
84785046
2021 06/01 10:01
可是我們公司是每個月底都要調(diào)匯一次,然后再結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益,我是接上個會計的工作,之前沒接觸過外匯,所以有點萌
84785046
2021 06/01 10:06
我是在釘釘有成財務(wù)做賬的,期末有個調(diào)匯要填上去,這個調(diào)匯是在中國人民銀行找月末最有一天的中行這算價對吧,我現(xiàn)在找到了這個折算價,是直接填在釘釘有成財務(wù)-結(jié)賬-期末調(diào)匯這里,然后點擊生成憑證,結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益就完成了,對嗎?
84785046
2021 06/01 10:08
但是感覺結(jié)轉(zhuǎn)匯兌憑證的數(shù)據(jù)很大,比前幾個月大多了,所有覺得不確定是對的?請賜教,感謝
84785046
2021 06/01 11:19
圖片數(shù)據(jù)是我在中國人民銀行查的中行折算價,結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益,是不是要把這個中行折算價填在釘釘有成財務(wù)-結(jié)賬-期末調(diào)匯這里,然后生成憑證,結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益,就完成了嗎?
84785046
2021 06/01 11:22
按照我上面說的做法,最后生成憑證數(shù)據(jù)如圖所示,感覺這個數(shù)據(jù)跟前幾個月相差太大,是不是哪里有問題?謝謝
王雁鳴老師
2021 06/01 11:46
同學你好,對的,但是你的匯率輸錯了,應(yīng)該是6.4672,不應(yīng)該是646.72。
84785046
2021 06/01 11:49
哦哦哦,感謝老師指點
王雁鳴老師
2021 06/01 11:57
同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利。
84785046
2021 06/01 12:00
老師,我還有一個問題,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本我自己算的并錄入了憑證,結(jié)賬這里的“結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本”就不用再自動生成憑證了吧
王雁鳴老師
2021 06/01 12:02
同學你好,是的,不過建議最好讓系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)處理。
84785046
2021 06/01 14:20
老師你好,我聽上個會計說:其他的像匯兌損益,結(jié)轉(zhuǎn)損益,計提折舊可以讓系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn),但是結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本要自己算。
84785046
2021 06/01 14:24
他這么說,我理解為:銷售成本自己算好并錄入憑證,不然難道自己算好的銷售成本數(shù)要填在自動結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本這里,再點擊生成憑證嗎?
王雁鳴老師
2021 06/01 14:27
同學你好,既然這樣的話,你就自己算好,自己做憑證吧。不需要自己算好,再填在自動結(jié)轉(zhuǎn)里的。
84785046
2021 06/01 14:33
好的,謝謝老師
84785046
2021 06/01 14:37
老師,憑證錄入的時候借貸平衡,但是資產(chǎn)負載表不平衡,左邊資產(chǎn)這邊比右邊多了203.12,遇到這樣的問題要怎么查原因并修改呢?謝謝
王雁鳴老師
2021 06/01 15:34
同學你好,這種情況的話,是資產(chǎn)負債表取數(shù)公式問題,可以對照科目余額表,來檢查資產(chǎn)負債表項目,先看看科目余額表是否有這個金額的余額,如果有就把這個科目的資產(chǎn)負債表項目的取數(shù)公式設(shè)置一下,否則,就要一個科目一個科目的核對,找到科目填寫錯誤,修改相應(yīng)的資產(chǎn)負債表項目取數(shù)公式即可。
84785046
2021 06/01 15:59
好的,感謝老師
王雁鳴老師
2021 06/01 16:08
同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利。
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