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實(shí)務(wù)
問題已解決
今年開的發(fā)票有進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理還用認(rèn)證嗎?請(qǐng)問大家去年暫估的成本沒有開票匯算清繳了,今年開出發(fā)票了有進(jìn)項(xiàng)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)怎么處理呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答暫估的匯算清繳了,今年有了進(jìn)項(xiàng),就根據(jù)今年的業(yè)務(wù)情況決定是否抵扣,進(jìn)入今年的進(jìn)項(xiàng)即可
2021 05/31 15:38
84784979
2021 05/31 15:40
那賬務(wù)怎么處理呢?憑證怎么寫呢?
海棠老師
2021 05/31 15:43
賬務(wù)處理跟平常收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一樣,是費(fèi)用計(jì)費(fèi)用,是成本計(jì)成本,該抵扣進(jìn)項(xiàng)抵扣進(jìn)項(xiàng)。如果你還是不理解,你就說一下,你的進(jìn)項(xiàng)是什么
84784979
2021 05/31 15:46
比如去年做的(借:主營業(yè)務(wù)成本、貸:應(yīng)付賬款-暫估)今年取得發(fā)票有進(jìn)項(xiàng)怎么做賬務(wù)處理呢?
海棠老師
2021 05/31 15:57
哦,你說的這個(gè)暫估,你不是說你已經(jīng)匯算清繳賬上暫估的金額嗎,比如你暫估了100
匯算清繳你就該這樣做賬
借:應(yīng)付賬款-暫估? 100
貸:以前年度損益調(diào)整
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配-未分配利潤
你現(xiàn)在來了進(jìn)項(xiàng),還想繼續(xù)通過這個(gè)應(yīng)付賬款-暫估科目
借:應(yīng)付賬款-暫估
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)
貸:應(yīng)付賬款-某某公司
回頭你覺得利潤需要控制,還得暫估
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付賬款-暫估
84784979
2021 05/31 19:54
那我這樣做賬可以嗎?暫估時(shí),(借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估, 匯算時(shí)候,(借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款暫估 紅字),來票時(shí)候借:主營業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款-某公司,這樣可以嗎?
海棠老師
2021 05/31 19:58
以前年度損益科目
84784979
2021 06/01 10:29
匯算清繳前來的票,開的票是5月份的,所以匯算的時(shí)候用借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:以前年度損益 ,再做一筆 我用紅筆圈住的那里 借:應(yīng)付賬款-暫估,那不是暫估又到借方了嗎?我的疑問是這里。感謝感謝老師。麻煩說詳細(xì)一點(diǎn)。
海棠老師
2021 06/01 10:33
暫估在借意思是沖減暫估數(shù)據(jù),沒到票,不要估這么多,同時(shí),成本也減少了,對(duì)吧,未分配利潤就會(huì)增加,在貸
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