問題已解決

某商業(yè)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2005年4月留抵稅額3000元,5月發(fā)生下列業(yè)務(wù)①購入壁紙一批,取得增值稅發(fā)票,價款200000元,增值稅34000元,這批壁紙50%用于基建庫房工程,50%用于零售,取得含稅收入150000元。 ②購入書包10000個,價款100000元,增值稅17000元,將其中500個贈送希望工程,其余以每個20元的零售價格全部零售。 ③收取服裝廠進場費20000元,允許該服裝廠的服裝進店銷售1年。 ④為B出版社代銷圖書,得零售收入79100元。和B出版社結(jié)賬,支付B出版社45200元,取得增值稅發(fā)票。另向B出版社收取結(jié)賬額5%的促銷費。 ⑤將廢舊包裝物賣給廢品回收公司,取得支票6000元。 要求計算:(上述相關(guān)增值稅發(fā)票均經(jīng)認證) ①該企業(yè)當期可抵扣增值稅進項稅是多少; ②企業(yè)當期的增值稅銷項稅是多少; ③該企業(yè)當期應(yīng)納增值稅; ④該企業(yè)當期應(yīng)納營業(yè)稅。

84784974| 提問時間:2021 05/28 14:20
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,營業(yè)稅已經(jīng)刪除了
2021 05/28 14:38
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~