問題已解決

建安企業(yè),本月某項(xiàng)目發(fā)生了200萬的材料款支出,可是材料供應(yīng)商要8月份才能開的出票.我可以以暫估成本,作為成本費(fèi)用入賬嗎?暫估成本需要什么資料作為原始憑證?8月份票到了,我應(yīng)該如何處理?

84785042| 提問時(shí)間:2021 05/27 19:08
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 可以以暫估成本,作為成本費(fèi)用入賬 借 原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 根據(jù)對方單位送貨單 自己單位入庫單 收到發(fā)票后 借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款
2021 05/27 19:15
84785042
2021 05/27 19:17
那怎么把原材料做到項(xiàng)目成本里呢?你這里的分錄只有原材料入庫
bamboo老師
2021 05/27 19:17
借 工程施工 貸 原材料
84785042
2021 05/27 19:18
工程施工這里,不用做暫估成本嗎
bamboo老師
2021 05/27 19:19
工程施工這里,不用做暫估成本
84785042
2021 05/27 19:20
意思做成本時(shí),與有票沒票的分錄一致。只是原材料入庫時(shí),做賬方式不同?
bamboo老師
2021 05/27 19:21
對的 這樣理解正確的
84785042
2021 05/27 19:26
我收到貨時(shí) 已經(jīng)按含稅金額支付了貨款
bamboo老師
2021 05/27 19:29
借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 不影響原材料暫估入賬金額
84785042
2021 05/27 19:38
借 原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 根據(jù)對方單位送貨單 自己單位入庫單 收到發(fā)票后 借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款 這里,我是按含稅金額支付了貨款,沒有拿到票,應(yīng)該怎么做分錄
bamboo老師
2021 05/27 20:08
前面分錄我給您寫了啊 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款
84785042
2021 05/27 20:48
按含稅金額計(jì)嗎?后面收到稅票,單獨(dú)再計(jì) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款
bamboo老師
2021 05/27 20:56
按含稅金額計(jì) 借 原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 根據(jù)對方單位送貨單 自己單位入庫單 支付款項(xiàng) 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 收到發(fā)票后 借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款
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