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消費(fèi)稅 【例3-12】20X6年10月,A廠(增值稅一般納稅人)購進(jìn)原材料一批,取得的專用發(fā)票上注明的價款為32萬元,全部將其提供給B廠加工成高檔化妝品。 提貨時,支付的加工費(fèi)及增值稅共2.26萬元,取得了B廠開具的專用發(fā)票,同時B廠代收代繳了消費(fèi)稅(無同類商品售價) A廠將收回高檔化妝品的2/3用于連續(xù)加工生產(chǎn)化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入60萬元,高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。 要求:計算A廠應(yīng)納消費(fèi)稅、增值稅及B廠代收代繳的消費(fèi)稅、B廠應(yīng)納增值稅銷項稅。

84784991| 提問時間:2021 05/26 15:08
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,需要計算做好了發(fā)給你
2021 05/26 15:09
暖暖老師
2021 05/26 15:11
B廠代收代繳的消費(fèi)稅(32+2.26/1.13)/(1-15%)*15%=6
暖暖老師
2021 05/26 15:11
B廠應(yīng)納增值稅銷項稅2.26/1.13*13%=0.26
暖暖老師
2021 05/26 15:12
計算A廠應(yīng)納消費(fèi)稅60*15%-6*2/3=5
暖暖老師
2021 05/26 15:12
計算A廠應(yīng)納增值稅=60*13%-32*13%-2.26/1.13*13%=3.38
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