問題已解決

跨年錯賬 ,如何調整

84785015| 提問時間:2021 05/22 13:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,錯誤的分錄是什么,正確的分錄又應當是什么呢? 需要知道這兩方面的信息,才知道該如何調整的?
2021 05/22 13:59
84785015
2021 05/22 14:08
錯的分錄 借:管理費用 貸:銀行存款 正確的會計會計分錄 借:在建工程 貸:銀行存款
鄒老師
2021 05/22 14:09
你好,那調整的分錄是 借:在建工程,貸:以前年度損益調整—管理費用
84785015
2021 05/22 14:09
老師 已經(jīng)跨年了 現(xiàn)在應該如何更正
鄒老師
2021 05/22 14:09
你好,那調整的分錄是 借:在建工程,貸:以前年度損益調整—管理費用 (是針對這個回復有什么疑問嗎)
84785015
2021 05/22 14:17
老師 能調減到上年的損失嗎
鄒老師
2021 05/22 14:18
你好,應當是調整增加去年的利潤才是的?
84785015
2021 05/22 14:19
老師對相關跨年錯賬調整 我是一竅不通 老師有相關視頻推薦嗎
鄒老師
2021 05/22 14:21
你好,你可以學習一下中級課程關于日后事項的相關內容?
84785015
2021 05/22 14:34
老師會計分錄在今年做更正 是去調整上一年的利潤表 還是
鄒老師
2021 05/22 14:35
你好,需要在去年的賬面上做更正?
84785015
2021 05/22 14:36
可是已經(jīng)結賬 應該去更正
鄒老師
2021 05/22 14:36
你好,需要做反結賬或者用備份賬套做更正?
84785015
2021 05/22 14:40
但是 企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)做了
鄒老師
2021 05/22 14:41
你好,這種情況需要對匯算清繳做更正申報的
84785015
2021 05/22 14:59
嗯 老師 如果是跨月更正 如何更正
鄒老師
2021 05/22 15:00
你好,如果是跨月,沒有跨年,分錄是 借:在建工程,貸:管理費用
84785015
2021 05/22 15:05
老師 我們公司的帳 是每月結賬 不沖減本年利潤 會不會有所影響
鄒老師
2021 05/22 15:06
你好,你是指什么不沖減本年利潤呢?
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