問題已解決
請問下,有沒有建筑行業(yè)的老師,平常稅金是根據增值稅申報帶出的預交稅款做賬,還是按完稅證明做賬,現(xiàn)在我賬上跟申報表不一致,備注(預交的增值入賬了 附加稅是不是也好根據相應金額入賬 ,還有異地會預交水利建設,工會經費,印花稅,所得稅又如何處理)我現(xiàn)在就是在電子稅務局把完稅證明打出按預交的完稅證明入賬后,稅金負數(shù)金額很大,跟申報表不一致,跟自己要退稅的金額也不一致,請老師告知一下,平常你們是怎么做?
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請問您異地預繳的 回機構所在地納稅申報的時候沒有填表么?
2021 05/20 07:04
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