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問(wèn)題已解決
勞務(wù)費(fèi),提前收到發(fā)票入賬,但是沒(méi)有在當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)成本,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表期末余額不平?應(yīng)該怎么做才對(duì)
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速問(wèn)速答你好,你當(dāng)時(shí)勞務(wù)費(fèi)入賬的分錄是?
2021 05/19 14:01
84785015
2021 05/19 14:03
借:工程施工—合同成本—人工
? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅
? ? ?貸:應(yīng)付賬款—單位
? ?
鄒老師
2021 05/19 14:09
你好,工程施工科目的余額有在報(bào)表的存貨欄次體現(xiàn)嗎?
84785015
2021 05/19 14:11
人工沒(méi)有
84785015
2021 05/19 14:11
只有原材料
84785015
2021 05/19 14:12
還有周轉(zhuǎn)材料還有個(gè)其它的
84785015
2021 05/19 14:12
人工沒(méi)有在里面,還有其它的合同成本有沒(méi)有在里面,是不是都要添加進(jìn)去
鄒老師
2021 05/19 14:13
你好,需要把工程施工科目的余額,在資產(chǎn)負(fù)債表的存貨欄次體現(xiàn)才是的?
84785015
2021 05/19 15:12
謝謝老師
鄒老師
2021 05/19 15:15
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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