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老師請問下,我個(gè)稅返還退的收入,應(yīng)該記到哪里申報(bào)增值稅的時(shí)候

84785026| 提問時(shí)間:2021 05/17 09:32
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你開票出去了嗎?? ? 你是 小規(guī)模還是一般納稅人???
2021 05/17 09:33
84785026
2021 05/17 09:37
小規(guī)模 沒有。就是稅務(wù)局給的稅費(fèi)返還的錢 個(gè)稅 不是說得交增值稅嗎這個(gè)錢
meizi老師
2021 05/17 09:38
?你好? ? 你季度不超過45萬的話 一起和開票收入寫在 10欄免稅銷售額欄次去??
84785026
2021 05/17 09:47
超過的 我們每個(gè)月報(bào)稅 不是季度報(bào)哈 每個(gè)月基本上都20多萬開票 所以估計(jì)用不上那個(gè)小規(guī)模的減免政策
meizi老師
2021 05/17 09:54
?你好? ?那你就直接在 3%稅率的欄次? ?去選擇服務(wù) 、不動(dòng)產(chǎn) 這個(gè)欄次去報(bào)? ?? ?3欄 里面去寫? ?
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