問(wèn)題已解決

3.甲公司為增值稅-般納稅人, 主要從事貨物運(yùn)輸服務(wù),2019年8月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)購(gòu)進(jìn)辦公用小轎車1輛,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為25500元:購(gòu)進(jìn)貨車用柴油,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為51000元。 (2)購(gòu)進(jìn)職工食堂用的材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為8500元。(3)提供貨物運(yùn)輸服務(wù),取得含增值稅價(jià)款1110000元,同時(shí)收取保價(jià)費(fèi)2220元。 (4)提供貨物裝卸搬運(yùn)服務(wù),取得含增值稅價(jià)款31800元;因損壞所搬運(yùn)貨物,向客戶支付賠償款5300元。 (5)提供貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù),取得含增值稅價(jià)款1660元,另外收取貨物逾期保管費(fèi)21200元。 已知:上期留抵增值稅稅額6800元,取得的增值稅專用發(fā)票已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。

84785035| 提問(wèn)時(shí)間:2021 05/16 16:23
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陳詩(shī)晗老師
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你現(xiàn)在是什么問(wèn)題?要計(jì)算應(yīng)該繳納增值稅嗎?
2021 05/16 16:52
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