問題已解決

老師,年度企業(yè)所得稅申報,我在納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)增了1萬多的餐費(fèi),那我需要在年度所得稅申報表那里更填納稅調(diào)增的數(shù)嗎?

84785003| 提問時間:2021 05/16 15:14
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好 主表自動取數(shù) 不需要做其他的
2021 05/16 15:15
84785003
2021 05/16 15:21
老師,我的申報表要退稅716.83元,報表是虧損40多萬,我怎么才不用退稅?
郭老師
2021 05/16 15:23
調(diào)增40多萬加716.83/5% 調(diào)增不抵扣
84785003
2021 05/16 15:35
就是要做到盈利才不會退稅?
郭老師
2021 05/16 15:37
是的 盈利之后不交稅
84785003
2021 05/16 16:09
那我不調(diào)了,那顯示退稅會不會很麻煩?
郭老師
2021 05/16 16:09
這個不一定 大部分需要查賬之后退稅
84785003
2021 05/16 16:11
那我需要調(diào)增嗎
郭老師
2021 05/16 16:11
這個看你自己 我們不清楚你那邊的情況。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~