問(wèn)題已解決

外賬上一個(gè)年度做賬時(shí)把一個(gè)公司分成兩個(gè)公司記賬,這樣導(dǎo)致賬目銜接不上,付款時(shí)計(jì)到一個(gè)公司,掛賬時(shí)又計(jì)在另一個(gè)公司,本來(lái)這家公司的賬在同一個(gè)年度已經(jīng)清了,單因?yàn)榉謨蓚€(gè)公司計(jì),導(dǎo)致一個(gè)應(yīng)收余額在借方,另一個(gè)應(yīng)收余額在貸方,在這個(gè)年度我可以直接把那兩個(gè)期初余額給合并了嗎?還有就是掛賬少做了一單,這個(gè)要怎么把之前的賬掛上去?

84785013| 提問(wèn)時(shí)間:2021 05/14 15:05
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何江何老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué),自己寫一個(gè)說(shuō)明就可以了同學(xué)
2021 05/14 15:25
84785013
2021 05/14 15:32
麻煩請(qǐng)問(wèn)下,怎么寫說(shuō)明。
何江何老師
2021 05/14 15:37
你好同學(xué),**公司與因存在往來(lái)關(guān)系,現(xiàn)在決定 ,將兩個(gè)公司的往來(lái)款合并,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)確認(rèn)可行。
84785013
2021 05/14 15:39
好的,謝謝您
何江何老師
2021 05/14 15:40
不客氣滿意請(qǐng)同學(xué)五星好評(píng)
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