問(wèn)題已解決

您好,老師,如果職工福利費(fèi)不計(jì)提,做分錄,借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi),發(fā)放時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 貸:銀行存款 這樣做賬,對(duì)嗎?

84784964| 提問(wèn)時(shí)間:2021 05/13 15:44
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,這個(gè)不是計(jì)提了么;第一個(gè)分錄是計(jì)提的分錄;
2021 05/13 15:44
84784964
2021 05/13 18:41
不按工資總額的14%預(yù)提,直接這樣做,月底管理費(fèi)用轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)行嗎
立紅老師
2021 05/14 09:35
同學(xué)你好,是可以的;
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