問題已解決

老師好,采購在財(cái)務(wù)借備用金買材料,月底交票沖備用金,(其中有部分是沖財(cái)務(wù)備用金,部分賒賬未付款)單據(jù)已交財(cái)務(wù)做賬,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理?

84784961| 提問時(shí)間:2021 05/12 15:36
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 借:原材料 貸:其他應(yīng)收款 應(yīng)付賬款
2021 05/12 15:40
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