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老師,年底結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅有貸方余額怎么沖平呢
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速問速答借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費——未交增值稅
2021 05/11 17:55
84785012
2021 05/11 17:59
但實際是沒有未交增值稅,可能是以前年度帳務錯了,一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項
江老師
2021 05/11 18:20
交稅時你的分錄是:
借:應交稅費——未交增值稅
貸:銀行存款
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