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旅游業(yè)小規(guī)模納稅人 實行差額計稅 差額申報。期間全額開具增值稅發(fā)票發(fā)票 申報和稅款做賬部分如何處理

84785043| 提問時間:2021 05/10 03:19
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學(xué)。申報,填寫附表一,再填寫主表。 分錄處理正常確認收入和成本,差額部分的增值稅沖主營業(yè)務(wù)成本。
2021 05/10 09:24
84785043
2021 05/10 10:02
老師分錄的明細有嗎
陳詩晗老師
2021 05/10 10:21
借,應(yīng)交稅費 減免 貸,主營業(yè)務(wù)成本 之前發(fā)生的收入成本正常處理,這減免稅部分做這分錄
84785043
2021 05/10 10:29
老師那可以部分用于成本 部分用于稅金的抵扣嗎
陳詩晗老師
2021 05/10 10:32
可的,這結(jié)合你實際情況處理的
84785043
2021 05/10 10:34
老師那差額計稅的情況下 我全額開具了增值稅專用發(fā)票可以嗎
陳詩晗老師
2021 05/10 10:34
不可以,你差額就不可全額開專票的
84785043
2021 05/10 10:38
老師如果開具了專票這個要如何處理
陳詩晗老師
2021 05/10 10:38
只能全額交稅了,不可享受這差額了的
84785043
2021 05/10 10:39
那是那我公司普票部分可以差額計稅,專票部分全額計稅 這種情況符合規(guī)定嗎
陳詩晗老師
2021 05/10 11:10
您這種處理是可以的,沒問題的。
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