問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn),稅控盤的服務(wù)費(fèi)280元,是可以全額抵扣增值稅還是什么稅?

84784952| 提問(wèn)時(shí)間:2021 05/05 15:42
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好? 全額抵扣增值稅了。 那么對(duì)應(yīng)你的附加稅也會(huì)減少的。??
2021 05/05 15:43
84784952
2021 05/05 15:47
請(qǐng)問(wèn)在申報(bào)增值稅時(shí),是直接在稅款計(jì)算-應(yīng)納稅額減征額 填寫280元嗎
meizi老師
2021 05/05 15:55
?你好? ? ? 你要填寫減免明細(xì)表的? ? 還有主表欄次 減免? 是
84784952
2021 05/05 15:59
請(qǐng)問(wèn)是這樣嗎
meizi老師
2021 05/05 16:03
你好你是一般納稅人的話? 是的; 比如 一般納稅人1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》: 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在只是第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報(bào)與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額
84784952
2021 05/05 16:11
好的,謝謝
meizi老師
2021 05/05 16:12
?沒(méi)事的; 希望能幫到你?
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