問題已解決

上月工資多計(jì)提并且已做發(fā)放,但是實(shí)際發(fā)放的數(shù)額是對(duì)的,就是做賬金額錯(cuò)了,已結(jié)賬,怎么調(diào)整

84784976| 提問時(shí)間:2021 05/03 14:02
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趙海龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,把多計(jì)提的部分沖減,同時(shí)本月計(jì)提的時(shí)候正常計(jì)提
2021 05/03 14:04
84784976
2021 05/03 14:07
老師,分錄如何做
趙海龍老師
2021 05/03 14:10
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)
趙海龍老師
2021 05/03 14:10
沒有跨年,可以不用以前年度損益調(diào)整
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