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老師,增值稅去年都沒有結(jié)轉(zhuǎn),怎么辦
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速問速答如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)的話,現(xiàn)在可以補轉(zhuǎn)的
2021 04/29 06:10
84785034
2021 04/29 06:45
去年的怎么補,老師
東老師
2021 04/29 06:46
你是小規(guī)模還是一般納稅人?去年是怎么做的
84785034
2021 04/29 08:12
一般納稅人
東老師
2021 04/29 08:13
結(jié)轉(zhuǎn)一下增值稅就行 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
84785034
2021 04/29 08:13
去年是次月繳費才入賬,借:已交稅金,貸:銀行
東老師
2021 04/29 08:13
你這么做不對啊,繳費不能這么做
84785034
2021 04/29 08:14
那之前的賬怎么辦
東老師
2021 04/29 08:16
那你之前的賬能平嗎
84785034
2021 04/29 08:17
什么意思,現(xiàn)在是負數(shù)
84785034
2021 04/29 08:19
正常的話是和申報表里保持一致的對嗎
東老師
2021 04/29 08:20
你先按照去年負數(shù)的金額調(diào)整一筆 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-已交增值稅 以后每月計提的時候這么做 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)-未交增值稅
84785034
2021 04/29 08:28
老師,去年就把賬做到4月份,備注咋寫???今年1-2月的我也按去年這筆負數(shù)這樣做賬?
東老師
2021 04/29 08:29
備注就寫結(jié)轉(zhuǎn)幾到幾月增值稅就行。按照負數(shù)的計提就行
84785034
2021 04/29 08:30
老師,3月份有留底怎么做
東老師
2021 04/29 08:36
留抵的增值稅不用做賬的
84785034
2021 04/29 08:39
老師,年底增值稅還用做其他處理嗎?
東老師
2021 04/29 08:39
留抵的增值稅不用單獨處理的
84785034
2021 04/29 08:42
老師,去年的增值稅沒有計提,5月匯算清繳時有影響嗎?還有就是3月季報時資產(chǎn)負債表中填寫的應(yīng)交稅費一欄數(shù)據(jù)是錯誤的了咋辦?
東老師
2021 04/29 08:43
對匯算清繳沒有影響的,因為不影響損益的? 錯誤的需要找出原因調(diào)整成正確的
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