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加計(jì)抵減的分錄如何處理
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速問速答借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:營業(yè)外收入
2021 04/27 13:01
84785043
2021 04/27 13:05
老師用應(yīng)交稅費(fèi) 加計(jì)抵減額可以嗎
東老師
2021 04/27 13:05
用加計(jì)抵減也是可以的
84785043
2021 04/27 13:05
當(dāng)月未用完的加計(jì)抵減留到下期抵減 分錄應(yīng)該如何處理
東老師
2021 04/27 13:09
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅-加計(jì)抵減
84785043
2021 04/27 13:12
老師我需要按哪一個(gè)來處理
東老師
2021 04/27 13:16
這兩種方式都沒問題的
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