問題已解決

在做金蝶賬時,系統(tǒng)提示單據(jù)期間與對應(yīng)憑證不一天一致,要怎么處理呢?應(yīng)付款管理模塊期末科目差額相差一千多萬?要怎么進行調(diào)賬呢?

84785018| 提問時間:2021 04/25 22:11
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紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
方法一: 如果是應(yīng)收應(yīng)付模塊增加的單據(jù),則可以先取消憑證的關(guān)聯(lián)關(guān)系,然后取消勾選參數(shù)“期末處理前憑證處理應(yīng)該完成”,順利結(jié)賬后,再勾選參數(shù),關(guān)聯(lián)憑證信息即可; 方法二: 如果是供應(yīng)鏈模塊傳遞過來的單據(jù),則將總賬反結(jié)賬到上一期,修改憑證的日期,再進行結(jié)賬。
2021 04/26 14:45
84785018
2021 04/26 14:57
這幾張單據(jù)是10月份的,單據(jù)憑證都在10月份做了,結(jié)應(yīng)付款管理模塊時提示說單據(jù)憑證不在同一期間,所以這個是那里錯了呢?
紅老師
2021 04/26 15:12
可以反結(jié)賬重新錄入試試,測試是否為系統(tǒng)錯誤,如果不是就需要讓金蝶服務(wù)商檢查
84785018
2021 04/26 19:40
讓金蝶售后幫忙查看了,但是沒有解決。進行了反結(jié)帳,結(jié)果導(dǎo)致11期本來是對的,現(xiàn)在也有差額了
紅老師
2021 04/26 19:53
那得讓顧問好好檢查下,可能有東西沒設(shè)置好
84785018
2021 04/26 19:54
好的,謝謝老師
紅老師
2021 04/26 20:54
好的呢,不客氣的哈
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