問題已解決

老師你好!麻煩問一下跨月未跨年,費(fèi)用累科目怎么調(diào)賬,跨年且年結(jié)后怎么調(diào)賬?

84784948| 提問時間:2021 04/16 11:46
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好 因?yàn)槭裁丛蛞{(diào)整??
2021 04/16 12:13
84784948
2021 04/16 12:26
老師你好!20年12月做了一筆無票辦公房租,款未付分錄如下,借:管理費(fèi)用6000 貸:其他應(yīng)付款6000;21年1月拿到專票,做了如下分錄,借:管理費(fèi)用5714.29 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))285.71 貸:銀行存款6000 4月份才發(fā)現(xiàn)記賬有誤,季報完成,匯算清繳也已申報完成,我不想調(diào)整匯算清繳了,打算4月份調(diào)賬!我想以前年度損益調(diào)整沖掉285.71,然后沖掉1月份管理費(fèi)用5714.29,貸方?jīng)_平我前期掛的其他應(yīng)付款6000,但是跨月結(jié)完賬我再調(diào)5714.29該記到什么科目呢?
玲老師
2021 04/16 12:29
你好 前面錯的可以紅沖? 把損益 科目換成以前年度損益調(diào)整就可 以
84784948
2021 04/16 12:31
能說的清晰一點(diǎn)嗎?不明白!麻煩老師寫一下分錄!
玲老師
2021 04/16 12:42
沖去年的 借以前年度損益 調(diào)整負(fù)數(shù)? 貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)?
84784948
2021 04/16 12:46
老師你可能沒有明白我的意思!以前年度的我知道,我問的是當(dāng)年1月份的管理費(fèi)用我沖的時候跨月了是沖本年利潤科目還是跨月也一樣沖管理費(fèi)用
玲老師
2021 04/16 13:01
當(dāng)年的直接沖管理費(fèi)用?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~