問題已解決

老師 2020年 啟用財務(wù)軟件時講應(yīng)收賬款-A公司的期初數(shù)錄入到應(yīng)收賬款-B公司了,今天才發(fā)現(xiàn)這個問題,該怎么調(diào)整了?(金蝶KIS專業(yè)版)

84784980| 提問時間:2021 04/15 11:02
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
借:應(yīng)收賬款-A公司 貸:應(yīng)收賬款-B公司
2021 04/15 11:02
84784980
2021 04/15 11:24
這個憑證摘要該怎么寫比較合適,后面不用附什么原始憑證吧
辜老師
2021 04/15 11:29
這個不用原始憑證的,調(diào)整應(yīng)收賬款明細科目錯誤
84784980
2021 04/15 11:32
好的 謝謝
辜老師
2021 04/15 11:33
好的,客氣,幫到你就好
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