問(wèn)題已解決
老師,為什么9月到12月的無(wú)形資產(chǎn)攤銷不計(jì)入管理費(fèi)用,而計(jì)入研發(fā)費(fèi)用?
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速問(wèn)速答學(xué)員你好。
這里問(wèn)的是【研發(fā)費(fèi)用】項(xiàng)目,本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“管理費(fèi)用”科目下的“研發(fā)費(fèi)用”明細(xì)科目的發(fā)生額以及“管理費(fèi)用”科目下“無(wú)形資產(chǎn)攤銷”明細(xì)科目的發(fā)生額分析填列。
準(zhǔn)則規(guī)定的哦。再理解一下。
2021 04/15 10:57
84784967
2021 04/15 10:59
能不能直接寫一下會(huì)計(jì)分錄呢,好理解一些
葉子老師
2021 04/15 11:09
資料1
借:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 50000
?貸:銀行存款 50000
借:管理費(fèi)用 50000
?貸:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 50000
資料2
借:研發(fā)支出——資本化支出 600000
? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13000
? ?貸:應(yīng)付職工薪酬??? 500000
? ? ? 銀行存款?????????? 113000
資料3
借:無(wú)形資產(chǎn)?? 600000
? 貸:研發(fā)支出——資本化支出 600000
從9月起開始攤銷=600000/5/12=10000元,計(jì)入管理費(fèi)用
資料4
收取租金時(shí):
借:銀行存款 21200
?貸:其他業(yè)務(wù)收入 20000
? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1200
計(jì)提攤銷時(shí):
借:其他業(yè)務(wù)成本 10000(600000/5/12=10000)
?貸:累計(jì)攤銷 10000
供參考,建議自己先寫再看這個(gè)哦。
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