問題已解決

老師你好,我們想把現(xiàn)金、其他應(yīng)收款、應(yīng)付賬款的期初余額中不真實(shí)的部分轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款,怎么做啊,對(duì)外使用

84784995| 提問時(shí)間:2016 11/11 10:29
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!首先這個(gè)是不合規(guī)的。 這個(gè)看你其他應(yīng)收款是借方還是貸方余額,金額是多少。比如現(xiàn)在是借方10元,那您就借:其他應(yīng)付款-10 貸:其他應(yīng)收款10.
2016 11/11 10:30
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