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所得稅報(bào)表上的營業(yè)收入是增值稅申報(bào)表的總收入還是財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表的總收入呢(主營業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入營業(yè)外收入其他收益)

84784947| 提問時(shí)間:2021 04/14 12:53
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是利潤表上的收入
2021 04/14 12:54
84784947
2021 04/14 13:57
包括營業(yè)外收入和其他收益么
小惑老師
2021 04/14 14:08
你好,不包括其他收益的
84784947
2021 04/14 14:12
我說的是季度所得稅申報(bào)表上營業(yè)收入要填寫的數(shù)據(jù),需要填的是開票收入,可需要加上未開票的營業(yè)外收入和其他收益?
小惑老師
2021 04/14 14:17
就是填寫營業(yè)收入,不包括營業(yè)外籍其他收益
84784947
2021 04/14 15:09
我想說的是這邊有個(gè)其他收益數(shù)據(jù)增值稅申報(bào)的填在了無票收入6%上面的(每天政府退還的手續(xù)費(fèi)收入),這樣會(huì)導(dǎo)致這邊所得稅申報(bào)的時(shí)候,營業(yè)收入數(shù)據(jù)和增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)不一致??偸菚?huì)有預(yù)警,怎么辦?因?yàn)槲疫@邊申報(bào)增值稅的時(shí)候是放在無票收入那一欄,6%的那一欄申報(bào)的。所以增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)就會(huì)有這個(gè)數(shù)據(jù)。但是財(cái)務(wù)軟件賬務(wù)處理是: 借:銀行存款 貸:其他收益 應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng))
小惑老師
2021 04/14 15:21
沒有關(guān)系啊,本身其他收益跟個(gè)就不應(yīng)該填寫在營業(yè)收入中的
84784947
2021 04/14 15:37
問題是那這個(gè)數(shù)字就會(huì)和增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)會(huì)有差額,也就是所得稅申報(bào)的時(shí)候營業(yè)收入的數(shù)據(jù),怎么辦呢,金三會(huì)有預(yù)警
小惑老師
2021 04/14 15:40
沒事的啊,這個(gè)很正常啊,有預(yù)警不一定有問題的
84784947
2021 04/14 15:46
那如果我把這個(gè)手續(xù)費(fèi)作為無票收入申報(bào)的其他收益數(shù)據(jù),直接加到營業(yè)收入里面。保持和增值稅申報(bào)的營業(yè)收入保持一致可以么?因?yàn)槊總€(gè)季度所得稅申報(bào)他都要預(yù)警一下。都要去解釋比較麻煩。我直接把差異數(shù)據(jù)加上去保持一致可以么
小惑老師
2021 04/14 15:51
你要是覺得這樣處理簡便,可以這樣處理的
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