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公司借給別人五萬塊,利息一萬塊錢,之前沒有計提利息費用,只做了個,借:其他應收款-5萬,貸:庫存現金 -五萬,現在一塊收回來了,利息一萬,本金五萬,怎么做憑證

84784953| 提問時間:2021 04/14 12:39
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學。 那之前沒計提,現在收利息 直接作為利息費用處理即可的。
2021 04/14 12:51
84784953
2021 04/14 12:51
怎么做憑證呢具體
陳詩晗老師
2021 04/14 12:55
借,銀行存款 貸,長期應收款 投資收益 / 財務費用?
84784953
2021 04/14 13:05
損益類科目不是應該都在借方為負數嗎?
陳詩晗老師
2021 04/14 13:06
投資收益本就是貸方的。 財務費用,可能在借方
84784953
2021 04/14 13:06
我用的是財務費用
84784953
2021 04/14 13:08
用財務費用,這個憑證具體怎么做呢
陳詩晗老師
2021 04/14 13:09
借,財務費用,負數,就是了
84784953
2021 04/14 13:10
我說的是合起來的憑證,一共是給了六萬,
84784953
2021 04/14 13:34
是這樣做嗎?借:銀行存款 60000,財務費用-利息費用 -10000,貸:其他應收款 50000,這樣做對嗎
陳詩晗老師
2021 04/14 13:44
對的,沒問題,這個樣子處理正確的。
84784953
2021 04/14 13:58
之前給員工買的意外傷害險是這樣做的,借:管理費用-福利費,貸:應付職工薪酬-職工保險 借:應付職工薪酬-職工保險 ,貸:庫存現金。有個員工不干了,保險應該給他扣出來,忘了給他扣出來,他把這些保險又給了,這個應該怎么做分錄?
84784953
2021 04/14 13:59
退回的這個怎么做分,這個保險錢
陳詩晗老師
2021 04/14 14:31
不好意思,同學,新的問題麻煩你重新提問一下,謝謝
84784953
2021 04/14 14:34
之前給員工買的意外傷害險是這樣做的,借:管理費用-福利費,貸:應付職工薪酬-職工保險 借:應付職工薪酬-職工保險 ,貸:庫存現金?,F在退回保險費,怎么做分錄?
陳詩晗老師
2021 04/14 14:36
你那個問題和你最開心的問題是兩個完全不相關的問題,這個問題麻煩你重新開一個,謝謝配合。
84784953
2021 04/14 15:19
退回意外傷害險保險費怎么做會計分錄
陳詩晗老師
2021 04/14 15:22
另外開一個問題,同學,這個是一問一答。
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