問(wèn)題已解決

老師,比如我需要給客戶開100萬(wàn)的技術(shù)服務(wù)費(fèi),含稅,但客戶是分月每次給10萬(wàn),那我需要交增值稅5660.37,附加稅566,印花稅30,對(duì)嗎

84785039| 提問(wèn)時(shí)間:2021 04/14 10:35
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣的嗎
2021 04/14 10:59
84785039
2021 04/14 11:25
暫時(shí)沒(méi)有, 暫時(shí)沒(méi)有,
樸老師
2021 04/14 11:37
一百萬(wàn)的增值稅是 100萬(wàn)除以(1+6%)*6% 增值稅是56603.77的 你算的不對(duì)
84785039
2021 04/14 14:06
合同簽的是100萬(wàn),但是每月給我們公司打錢10萬(wàn),我這邊也就客戶給多少錢,我給客戶來(lái)多少錢發(fā)票。 所以我按10萬(wàn)計(jì)算的增值稅,附加稅,印花稅
樸老師
2021 04/14 14:09
交增值稅是按照你開的發(fā)票來(lái)計(jì)算的,你上面說(shuō)開票一百萬(wàn)
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