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老師好,異地施工預(yù)交印花稅是按含稅價預(yù)交的,電子稅務(wù)局報印花是按不含稅申報,這個怎么處理

84785030| 提問時間:2021 04/12 14:40
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
這個印花稅,正常情況下是按照那個合同金額就是說合同金額里面單獨約定的增值稅,那么就是按不含稅的申報,這個不影響你各自處理就可以了。
2021 04/12 14:54
84785030
2021 04/12 14:55
這樣應(yīng)交印花稅一直有借方余額,怎么辦
陳詩晗老師
2021 04/12 15:01
這個印花稅你到期末的時候要轉(zhuǎn)到本年利潤。
84785030
2021 04/12 15:04
營業(yè)稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)了,但是應(yīng)交印花稅這邊一直有余額
陳詩晗老師
2021 04/12 15:21
你那個印花稅,你交的時候直接是借稅金及附加貸,銀行存款。
陳詩晗老師
2021 04/12 15:21
根本就不會通過應(yīng)交稅費來核算。
84785030
2021 04/12 15:23
預(yù)交稅,那個不用計提嗎?如果不通過應(yīng)交稅費核算,到時候怎么查看總共交了多少稅
陳詩晗老師
2021 04/12 15:27
不用,印花稅不需要計提的
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