問(wèn)題已解決

老師餐飲小規(guī)模納稅人季度超過(guò)30萬(wàn)是不是要按3%交增值稅???還是按1%交呢?

84785021| 提問(wèn)時(shí)間:2021 04/12 14:24
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朱立老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 按優(yōu)惠征收率1%繳納即可
2021 04/12 14:25
84785021
2021 04/12 14:45
那要填4表的減免稅申報(bào)表嗎?
朱立老師
2021 04/12 14:48
需要填寫(xiě)減免稅表的? ? ?減稅部分2.3.4列 填不含稅銷(xiāo)售額的2%(對(duì)應(yīng)主表 減征額一欄)
84785021
2021 04/12 15:12
填了附表4,但是主表金額還是沒(méi)變,是哪里出問(wèn)題了嗎!
84785021
2021 04/12 15:13
也刷新了,就是不行
84785021
2021 04/12 15:18
老師還在嗎?
朱立老師
2021 04/12 15:25
抱歉? 看到的晚了?? 提示什么呢? ?
84785021
2021 04/12 15:26
沒(méi)有提示什么,就是填了附表,主表沒(méi)變數(shù)據(jù)
朱立老師
2021 04/12 15:28
自行填寫(xiě)一下? ?把減免稅額 填在主表的 16或者18行(減征額一欄)
84785021
2021 04/12 15:29
好的,我試試
朱立老師
2021 04/13 10:45
嗯好的? 申報(bào)順利 不清楚的追
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