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老師,小規(guī)模納稅人,第一季度不含稅銷售額收入289303.38元 其中 1.專票不含稅銷售額58191.96元,其中專票3%不含稅銷售額452.43 稅13.57 1%27500.95 稅275.05 , 2.普票不含稅銷售額203930.8元 稅2104.02 元 3.未開票不含稅銷售額27180.62 元 稅271.81元 合計(jì)不含稅銷售收入289303.38元 稅2966.87元, 4.稅控開票技術(shù)維掮費(fèi)280元,增值稅報(bào)表填列如下,是否正確?

84784982| 提問時(shí)間:2021 04/12 09:49
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好等會(huì)我去看下你這個(gè),你等會(huì)
2021 04/12 09:54
maize老師
2021 04/12 09:56
你好,這個(gè)減免表不對(duì),這個(gè)2 ,3,4列等于=27500.95*0.02+280?
maize老師
2021 04/12 09:57
減征額等于減免表2 ,3,4列等于=27500.95*0.02+280?
84784982
2021 04/12 09:59
第一季度不含稅銷售額收入289303.38元 其中1.專票不含稅銷售額58191.96元其中3%不含稅銷售額452.43 稅13.57 1%27500.95 稅275.05 ,2.普票不含稅銷售額203930.8元 稅2104.02 元 3.未開票不含稅銷售額27180.62 元 稅271.81元 合計(jì)不含稅銷售收入289303.38元 稅2966.87元,4.稅控開票技術(shù)維掮費(fèi)280元 1.應(yīng)交增值稅=58191.96*0.03=1745.76元 2.減征額=57739.53*0.02=1154.79 3.免征額=280元 4. 交增值稅=1745.76-1154.79-280=310.97元,增值稅和減免稅申報(bào)表如下填列是否正確
84784982
2021 04/12 10:07
老師,專票第一個(gè)季度開了不含稅開票額58191.96元,1月份有開3%和1%,3%開了不含稅銷售額452.43元,其它都是1%,那么1%=58191.96-452.4357739.53元 ,減征額=57739.53*0.02=1154.79
84784982
2021 04/12 10:11
老師那27500.95元只是1月份開了專票1%,還有2月和3月開的專票呀,總共開了5萬多專票,3%只開了452.43元
maize老師
2021 04/12 10:11
這個(gè)2 ,3,4列等于=27500.95*0.02+280? ?減征額是根據(jù)專票和280來的,專票對(duì)應(yīng)開1%不含稅銷售額乘以2%
84784982
2021 04/12 10:14
老師專票1%開了57739.53元
84784982
2021 04/12 10:15
3%開452.43元,合計(jì)開了專票58191.96元
84784982
2021 04/12 10:17
我剛開始表述錯(cuò)誤,27500.95是1月份的,還有2月和3月份的一共開了專票1%57739.53元,3%開了452.43元,那么減征額57739.53*0.02=1154.79 免征額280元 ,看是否填列正確
84784982
2021 04/12 10:20
老師,小規(guī)模納稅人,第一季度不含稅銷售額收入289303.38元 其中 1.專票不含稅銷售額58191.96元,其中專票3%不含稅銷售額452.43 稅13.57 1%不含稅銷售額57739.53元 2.普票不含稅銷售額203930.8元 稅2104.02 元 3.未開票不含稅銷售額27180.62 元 稅271.81元 合計(jì)不含稅銷售收入289303.38元 稅2966.87元, 4.稅控開票技術(shù)維掮費(fèi)280元,增值稅報(bào)表填列如下,是否正確?
84784982
2021 04/12 10:25
老師,急呀,在線等呀,你那個(gè)減征額不對(duì)吧,那只是1月的
maize老師
2021 04/12 10:25
57739.53*0.02+280填寫,你填寫之后表可以截圖給我看下嗎,我沒有看到你表
maize老師
2021 04/12 10:26
你的表那里沒有截圖表過來,我看什么?
84784982
2021 04/12 10:27
第一問我就上傳圖片了呀,老師沒有看到嗎
84784982
2021 04/12 10:28
老師看一下增值稅第一行是否正確,應(yīng)交的稅是否正確,減免稅是否正確
maize老師
2021 04/12 10:33
我回復(fù)你了,不對(duì),2 ,3,4列等于=57739.53*0.02+28? ?減征額是根據(jù)專票和280來的,專票對(duì)應(yīng)開1%不含稅銷售額乘以2% 第一列是0?
maize老師
2021 04/12 10:34
別的都是對(duì),就是減免表第一列是沒有期初數(shù),
84784982
2021 04/12 10:36
老師,急呀,我上面又上傳了圖片,有看到嗎
maize老師
2021 04/12 10:41
就是減免表第一列是沒有期初數(shù),
maize老師
2021 04/12 10:41
別的都是對(duì),就是減免表第一列是沒有期初數(shù)
maize老師
2021 04/12 10:42
你這個(gè)之前應(yīng)該是報(bào)錯(cuò)了 ,那這個(gè)對(duì)應(yīng)正規(guī)是需要改下之前申報(bào),期初沒有金額,
maize老師
2021 04/12 11:40
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅 減免代碼選擇這個(gè)
maize老師
2021 04/12 11:40
別的都是對(duì)的,只有減免表期初不對(duì),對(duì)了
84784982
2021 04/12 11:47
老師,交的增值稅是交310.97元嗎
maize老師
2021 04/12 11:50
是對(duì)的,別的都是對(duì)的,=57739.53*0.01+452.43*0.03-280= 310.9682
84784982
2021 04/12 11:54
老師,這個(gè)是新的,下列減免稅額沒有期初余額了,這個(gè)應(yīng)該是對(duì)的吧
maize老師
2021 04/12 12:22
是的,這個(gè)是對(duì)的,是的?
84784982
2021 04/12 12:43
老師,報(bào)增值稅的時(shí)候顯示如下圖,這是什么意思呀?為什么附加稅都能報(bào),增值稅就顯示這樣的
maize老師
2021 04/12 12:45
你換一個(gè)電腦或者是瀏覽器去試試看看,
84784982
2021 04/12 13:05
老師,我上個(gè)季度調(diào)增了收入0.28元,本季度不含稅收入=專票58191.96%2b普票203930.8%2b未開票27180.62=289303.38元,利潤(rùn)表上不含稅收入289303.66元,正好相差0.28元,這個(gè)要怎么填寫報(bào)表呀
84784982
2021 04/12 13:07
就是這個(gè)季度增調(diào)了收入0.28元,因?yàn)槟莻€(gè)發(fā)票稅費(fèi)與實(shí)際電子稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)有差異
84784982
2021 04/12 13:11
這個(gè)收入差異0.28元收入,增值稅報(bào)表要怎么填寫呀
maize老師
2021 04/12 13:13
四舍五入差異 可以不用處理,增值稅這個(gè)收入按系統(tǒng)出來申報(bào)就可以,
maize老師
2021 04/12 13:14
你這個(gè)不是這個(gè)原因,產(chǎn)生,你這個(gè)要不系統(tǒng)問題,要不就是電腦問題引起,
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