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因?yàn)槲覀兪强缒甑墓こ?,所以?020年12月做了分錄,借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)收帳款預(yù)提費(fèi)用,現(xiàn)在發(fā)票陸續(xù)收到了,有些還是專票,在2021年3月抵扣了,馬上匯算清繳了,這些發(fā)票應(yīng)該怎么做賬啊?怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?具體分錄是啥?

84785045| 提問時(shí)間:2021 04/11 14:35
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椰子老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,1、您預(yù)提費(fèi)用的時(shí)候是不是將進(jìn)項(xiàng)稅額也入了主營業(yè)務(wù)成本了?如果是的話,要將這部分稅額進(jìn)行沖減:借:應(yīng)收帳款預(yù)提費(fèi)用 貸:以前年度損益調(diào)整 2、發(fā)票可以貼到原來的憑證中,復(fù)印一份到調(diào)整分錄當(dāng)中。 3、您12月預(yù)提的成本費(fèi)用,只要是5.31號(hào)匯算清繳之前到的發(fā)票都可以計(jì)入上年的成本費(fèi)用進(jìn)行所得稅的抵扣。
2021 04/11 18:55
84785045
2021 04/11 19:46
老師,那我現(xiàn)在是做3月份的帳,能否把之前的預(yù)估材料憑證沖紅,這些發(fā)票在2021年3月做賬,然后用以前年度損益調(diào)整到2020年?
椰子老師
2021 04/11 19:51
您好,不建議您這樣操作,感覺有點(diǎn)多余了。
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