問題已解決

老師,您好,1.購買稅控盤時怎么做分錄,2.這月不抵扣,下月抵扣時怎么做分錄,謝謝

84785022| 提問時間:2021 04/10 14:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借管理費(fèi)用貸銀行存款 需要抵扣的,當(dāng)月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2021 04/10 14:41
84785022
2021 04/10 14:42
老師那應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅也沖不平啊,老直掛賬嗎
郭老師
2021 04/10 14:46
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款轉(zhuǎn)出未交增值稅需要交稅都會結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面。
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