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折舊完有殘值,沒有報廢收入和清理支出,報廢賬務(wù)處理

84785029| 提問時間:2021 04/07 21:20
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費(fèi)用時: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 2、如果是凈損失 借::資產(chǎn)處置損益 貸:貸:固定資產(chǎn)清理
2021 04/07 21:21
84785029
2021 04/07 21:26
折舊完有殘值1000,沒有報廢收入和清理費(fèi)用,報廢賬務(wù)處理,是借固定資產(chǎn)清理1000,累計折舊99000,貸固定資產(chǎn)100000?
紫藤老師
2021 04/07 21:27
借固定資產(chǎn)清理1000 ,累計折舊99000, 貸固定資產(chǎn)100000 然后轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益的
84785029
2021 04/07 21:28
借資產(chǎn)處理損益1000,貸固定資產(chǎn)清理1000,是這樣嗎?
紫藤老師
2021 04/07 21:29
你好,對的,你的理解是對的? ?
84785029
2021 04/07 21:31
就這兩筆分錄嗎?
紫藤老師
2021 04/07 21:31
你好,對的,你的理解是對的? ?
84785029
2021 04/07 21:32
公司的車要買,要怎么處理
紫藤老師
2021 04/07 21:33
借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款
84785029
2021 04/07 21:34
公司的車要賣,要怎么處理
紫藤老師
2021 04/07 21:35
一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費(fèi)用時: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 2、如果是凈損失 借::資產(chǎn)處置損益 貸:貸:固定資產(chǎn)清理
84785029
2021 04/07 22:16
以前買的車沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),賬務(wù)處理跟抵扣了進(jìn)項(xiàng)的處理有什么區(qū)別呢?
紫藤老師
2021 04/07 22:16
3.2008年12月31日以前、2013年8月1日以前、2016年5月1日以前,未納入擴(kuò)大增值稅抵扣范圍試點(diǎn)的納稅人,銷售自己使用過的2008年12月31日以前、2013年8月1日以前、2016年5月1日以前購進(jìn)或者自制的固定資產(chǎn),按照3%征收率減按2%征收增值稅;
84785029
2021 04/07 22:17
沒明白是什么意思
紫藤老師
2021 04/07 22:19
以前買的車沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),小規(guī)模是1%的,一般納稅人2008年12月31日以前、2013年8月1日以前、2016年5月1日以前,未納入擴(kuò)大增值稅抵扣范圍試點(diǎn)的納稅人,銷售自己使用過的2008年12月31日以前、2013年8月1日以前、2016年5月1日以前購進(jìn)或者自制的固定資產(chǎn),按照3%征收率減按2%征收增值稅;
84785029
2021 04/07 22:25
一般納稅人,銷售自己使用過的車5萬元,是開13%的專票嗎?還是開3%的發(fā)票?是收到5萬的車款后開票給買車方,還需要辦理什么?
紫藤老師
2021 04/07 22:25
一般納稅人,銷售自己使用過的車5萬元,是開13%的專票,開發(fā)票,合同入賬
84785029
2021 04/07 22:35
收到5萬元車款,借固定資產(chǎn)清理50000 累計折舊50000 貸:固定資產(chǎn)100000 處置的收入 借:銀行存款50000 貸:固定資產(chǎn)清理 43500 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)6500 是這樣嗎?
紫藤老師
2021 04/07 22:35
你好,對的,你的理解是對的? ?
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