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請(qǐng)問老師,上期開出一張銷項(xiàng)發(fā)票,客戶全額退貨退票。未抵扣,本期銷售方已開紅字信息表及紅字發(fā)票。申報(bào)上期增值稅時(shí)需要把正數(shù)發(fā)票稅金申報(bào)嗎?負(fù)數(shù)發(fā)票什么時(shí)候充減?

84784953| 提問時(shí)間:2021 04/07 08:27
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要上個(gè)月需要藍(lán)字發(fā)票去申報(bào),這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票是沖4月銷售額,藍(lán)字
2021 04/07 08:31
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