問題已解決

老師小規(guī)模納稅人2021.3月開票錯(cuò)按1%開具增值稅普通發(fā)票,但申報(bào)表按3%要申報(bào)增值稅,該怎樣解決

84784957| 提問時(shí)間:2021 04/03 10:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 1%的發(fā)票沒有錯(cuò) 需要交稅的嗎
2021 04/03 10:51
84784957
2021 04/03 10:54
是的老師
郭老師
2021 04/03 10:55
你好 需要交稅的 在主表應(yīng)納稅減征額和減免表減免項(xiàng)目填寫
84784957
2021 04/03 11:03
小規(guī)模納稅人季報(bào)一月的銷售額只有幾千元,2月未開票,3月開票超過30萬,這個(gè)申報(bào)表的銷售額該怎樣塡
郭老師
2021 04/03 11:03
如果開的普通發(fā)票在第一欄和第二欄填寫不含稅銷售額。
郭老師
2021 04/03 11:03
減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額和減免表里面填寫。
84784957
2021 04/03 11:12
銷售額塡1-3月的合計(jì)對(duì)吧
郭老師
2021 04/03 11:13
對(duì)的,填寫第一季度的合計(jì)。
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