問(wèn)題已解決

老師好,去年多做了一筆發(fā)票 借:銷(xiāo)售費(fèi)用-招標(biāo)費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款- 現(xiàn)在調(diào)整為: 借:其他應(yīng)收款- 貸:以前年度損益調(diào)整 這樣做對(duì)嗎?

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:2021 04/02 13:40
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì),借,以前年度損益調(diào)整貸,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),以前年度損益調(diào)整沒(méi)有期末余額
2021 04/02 13:41
84784957
2021 04/02 13:45
那以前年度損益調(diào)整借方能有余額嗎?若沒(méi)有,過(guò)渡到哪里
maize老師
2021 04/02 13:49
,借,以前年度損益調(diào)整貸,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)
84784957
2021 04/02 13:51
不是,是另一筆帳,我調(diào)整之后是 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 這不是借方就有余額了嗎?
maize老師
2021 04/02 14:01
借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
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