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紅沖去年的發(fā)票 已經(jīng)繳納的增值附加稅也需要紅沖嗎?

84784978| 提問時間:2021 03/29 19:50
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
是的。增值稅增值稅這個科目也紅沖
2021 03/29 19:51
84784978
2021 03/29 19:53
我是說的附加稅是否也要紅沖?
玲老師
2021 03/29 19:54
,附加稅是不紅沖的。
84784978
2021 03/29 19:56
哦? ?我公司是服務行業(yè)? ?已發(fā)生的成本還需要紅沖嗎?
玲老師
2021 03/29 20:03
這筆業(yè)務取消了成本可以紅沖。
84784978
2021 03/29 20:15
業(yè)務沒取消? 只是換了我們另一家公司的抬頭
玲老師
2021 03/29 20:18
您好那就屬于兩家的業(yè)務了。把原來收入成本的分錄都紅沖。
84784978
2021 03/29 21:41
關鍵實際發(fā)生成本開的之前這家公司的抬頭? ? 怎么紅沖?
玲老師
2021 03/29 21:43
您好。就相當于業(yè)務取消了,開紅字發(fā)票。然后和另一家企業(yè)重新簽訂合同,再開發(fā)票。
84784978
2021 03/29 21:56
那另一家公司又要重新做成本?
玲老師
2021 03/29 22:07
你好 是的 因為 開票就要確認收入? ?確認收入的同時就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,
84784978
2021 03/29 22:13
那成本是開的之前公司的名稱? 怎么換過來?
玲老師
2021 03/30 06:25
你的意思是開票方換另一家企業(yè)不是說收票方換另一家企業(yè)是這個意思嗎? 那你原來記成本的是哪些?是人工費嗎?
84784978
2021 03/30 06:27
是的? 就是提供的會務服務
玲老師
2021 03/30 06:31
服務行業(yè)你這個成本已經(jīng)發(fā)生了就不能紅沖了。 你確定你這是一筆真實的業(yè)務嗎?
玲老師
2021 03/30 06:33
成本是你收到的發(fā)票,難道是你們公司名變更了嗎?還是說你收到發(fā)票時名稱開錯了。
玲老師
2021 03/30 06:35
還是說你給客戶開發(fā)票時給客戶的名稱開錯了?如果你開票時客戶名稱開錯了成本不用紅沖。只沖收入的分錄再 開正確客戶名稱的發(fā)票就可以。
84784978
2021 03/30 06:35
我們有幾家公司? 提供相類似的業(yè)務? 是對方要求換公司抬頭
玲老師
2021 03/30 06:36
那你就等于把客戶的信息開錯了。你現(xiàn)在開紅字發(fā)票紅沖收入,成本不變。然后再開正確客戶名稱抬頭的發(fā)票就可以了。
84784978
2021 03/30 06:36
紅沖的公司是小規(guī)模納稅人? 重新開票的公司是一般納稅人
84784978
2021 03/30 06:39
我們實際發(fā)生的成本發(fā)票是小規(guī)模納稅這家公司的抬頭
玲老師
2021 03/30 06:55
你這筆業(yè)務是假的吧? 如果是真實的。原來提供的成本不變因為。因為成本實際已經(jīng)發(fā)生。收入開紅字發(fā)票。 然后新的一般納稅人在提供服務開具發(fā)票。
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