問題已解決
老師,增值稅發(fā)票現(xiàn)在已認(rèn)證但未抵扣,之前是入借方:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 請問現(xiàn)在要怎么做分錄
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速問速答你好,抵扣時,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
2021 03/29 11:21
84784956
2021 03/29 11:39
老師,抵扣時是這樣,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
那不抵扣只認(rèn)證了,怎樣寫分錄
莊老師
2021 03/29 11:48
借方:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額
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